세금보고서 미리미리는 세무사를 위한 Auto세금보고서Tool입니다.
사업자에게는 다양한 (년간세금현황, 손익,세금,시뮬레이션,절세,기장료,고용세액공제)분석보고서를 제공하고,
세무사에게는 거래처의 관리분석보고서를 제공합니다.
세금보고서 미리미리는 세무사가 이용할 수 있습니다.
세금보고서 미리미리를 이용하고자 하는 세무사는 회원가입 후 세무사인증을 하여야 하며, 인증된세무사만 가입이 승인됩니다.
회원가입을 진행한 세무사는 카카오톡채팅메신져를 통해 ①카카오톡친구추가 후 세무사의 ②사업자등록증을 제출하여 인증할 수 있습니다.
이후, 인증이 된 세무사는 정상적으로 로그인 후 세금보고서서비스를 신청 및 이용할 수 있습니다.
*(참고) 만약, 세무사인증에 대해 추가인증이 필요하다고 판단이 되는 경우에는 추가서류를 요청할 수 있습니다. (예: 세무사등록증, 세무사자격증)
네! 세금보고서 미리미리는 유료로 제공되는 서비스입니다.
세금보고서 미리미리를 이용하고자 하는 세무사는 ①서비스신청(=가입비납부) 후 신청할려고 하는 ②세금보고서상품을 구독결제함으로 서비스를 이용할 수 있습니다.
*구독결제란? 매월정기결제를 의미합니다.
*세금보고서상품은 거래처, 세무사, 직원으로 구분되며, 등록하는 보고서별로 각각 요금이 적용됩니다.
① 사업자에게는 다양한 (년간현황,손익,세금,시뮬레이션,절세,기장료,고용세액공제)분석보고서를 제공하고,
② 세무사에게는 등록된 모든 거래처의 관리분석보고서를 제공합니다. 세무사는 한눈에 모든 사업자의 (년간현황, 손익, 세금, 시뮬레이션등)분석현황을 모아서 확인할 수 있습니다.
* (안내) 세금보고서 미리미리가 제공하는 서비스의 상세설명은 미리미리 상세설명가이드↗를 확인하세요.
세금보고서 미리미리는 사업자에게 다양한보고서를 제공합니다.
아래의 보고서는 매월(매분기, 매반기)등 설정된 보고주기에 따라 자동으로 업데이트되어 사업자에게 제공됩니다.
① 년간현황보고서 (1월~12월 예상세금 전체현황)
② 손익보고서 (매출, 비용, 이익)
③ 세금보고서 (법인세, 소득세, 부가가치세, 원천세)
④ 시뮬레이션보고서 (추정손익, 추정법인세, 추정소득세)
⑤ 절세보고서 (예: 법인전환, 공동사업, 인건비추가, 소득공제/세액공제)
⑥ 기장료분석보고서 (기장료기준표, 적정기장료)
⑦ 고용세액공제보고서 (고용증대, 통합고용)
* (안내) 세금보고서 미리미리가 거래처에게 제공하는 보고서의 특징 및 상세설명은 거래처를 위한 세금분석보고서 상세설명가이드↗를 확인하세요.
세금보고서 미리미리는 세무사에게에게 거래처분석관리보고서를 제공합니다.
아래의 보고서는 설정된 보고일자에 매월 자동으로 업데이트되어 세무사에게 제공됩니다.
① 전체거래처 (1월~12월)예상세금현황보고서 (세무사용)
② 담당거래처 (1월~12월)예상세금현황보고서 (직원용)
③ 매출분석보고서
④ 비용분석보고서
⑤ 이익분석보고서
⑥ 종합소득세분석보고서
⑦ 법인세분석보고서
⑧ 부가가치세분석보고서
⑨ 원천세분석보고서
⑩ 시뮬레이션손익분석보고서 (매출, 비용, 이익)
⑪ 시뮬레이션세금분석보고서 (법인세, 소득세)
⑫ 세금신호등분석
* (안내) 세금보고서 미리미리가 거래처에게 제공하는 보고서의 특징 및 상세설명은 세무사를 위한 세금분석보고서 상세설명가이드↗를 확인하세요.
세금보고서 미리미리는 단순한 매출, 비용, 이익의 집계가 아닙니다.
다양한 계산 및 옵션을 제공하여 실제로 세금신고시와 근접한 예상세금을 제공합니다.
세무사와 같은 전문가가 이 세금보고서가 작동하는 세금계산옵션을 알게된다면, 왜 특별한지를 알수 있습니다.
① 법인세, 소득세, 원천세, 부가가치세 예상세금 제공
② 년환산 손익 및 세금(소득세,법인세)의 시뮬레이션보고서 제공
③ 법인전환, 공동사업, 인건비추가, 소득공제/세액공제등의 절세보고서 제공
④ 중간예납(소득세, 법인세), 예정고지(부가가치세) 제공
⑤ 세액감면 및 세액공제 반영
⑥ 공제감면의 당기공제분, 이월공제분 현황 별도 제공
⑦ 최저한세 반영
⑧ 농어촌특별세 및 감면분추가납부세액 반영 (고용증대, 통합고용세액공제분의 추징세액포함)
⑨ 이월결손금 반영
⑩ 감가상각비 반영 (기초, 매입, 처분 월할계산반영)
⑪ 기말재고와 매출원가 안분반영
⑫ 불공제매입세액 반영
⑬ 의제매입세액 반영
⑭ 매입자납부특례세액 반영
⑮ 기장세액공제 반영
⑯ 소득률, 부가율, 기장의무, 고용증대 및 통합고용세액공제보고서, 기장료보고서 등등등 더많은특징 (이하, 생략)
* (안내) 세금보고서 미리미리의 차별화된 특징 및 상세설명은 세금보고서 미리미리의 차별화된 특징 상세설명가이드↗를 확인하세요.
세금보고서 미리미리는 세무사 및 사업자에게 다양하게 활용될 수 있습니다.
① 갑자기 현재 예상소득세를 요청하는 거래처
② 예상세금을 항상 궁금해하는 신규사업자
③ 신규거래처 영업을 고민하는 세무사
④ 법인전환을 고민하는 개인사업자
⑤ 직원에게 가결산을 요청해야하는 세무사
⑥ 사무실의 세금관리스스템이 필요한 세무사
⑦ 등등등
* (안내) 세금보고서 미리미리가 위 사례별로 적용되는 상세설명은 세금보고서 미리미리의 적용가능사례 상세설명가이드↗를 확인하세요.
거래처는 자신의 세금보고서를 24시간 언제든지 직접 홈페이지에 로그인하여 확인할 수 있습니다.
거래처는 세무사에게 별도로 요청할 필요가 없으며, 세무사 또한 별도로 보고서를 발송하지 않습니다.
보고서는 세무사가 거래처별로 설정한 보고일자(=업데이트일자)에 자동으로 업데이트되므로, 거래처는 언제든지 자신의 세금보고서를 자유롭게 열람할 수 있습니다.
세금보고서 미리미리 이용절차는 아래의 절차로 진행됩니다.
① 회원가입 및 세무사인증
↓
② 세금보고서미리미리 서비스신청 (가입비납부포함, 1회성)
↓
③ 세무사전용 관리보고서 등록 (월정기구독, 신청세무사의 관리보고서상품)
↓
④ 거래처의 세금보고서(기본) 등록 (월정기구독, 10개의거래처등록가능상품)
↓
⑤ 직원전용 관리보고서 등록 또는 거래처 세금보고서 추가등록 (유료) – 선택
* (안내) 세금보고서 미리미리의 상세한 이용절차는 세금보고서 미리미리서비스 이용절차↗를 확인하세요.
※ 중요!
– 위 ③, ④는 세금보고서 미리미리 이용을 위한 ‘필수보고서상품’입니다.
– ‘필수보고서상품’을 미등록 및 미유지시에는 세무사 및 등록한 모든 거래처는 더이상 미리미리의 서비스를 이용할 수 없습니다.
거래처의 세금보고서는 자료가 입력이되면, 자동으로 세금을 계산하고, 미리 설정된 관리방법으로 거래처에게 자동으로 제공됩니다.
세무사는 필요한경우, 보고서관리설정(예: 월ㆍ분기ㆍ반기보고주기설정, 보고일자설정, 공개설정등)을 활용해 보고서를 컨트롤 할 수 있습니다.
거래처의 세금보고서 이용방법은 아래의 절차로 진행됩니다.
① 자료입력단계
↓
② 세금계산단계
↓
③ 보고서관리단계
↓
④ 보고서제공단계
* (안내) 거래처의 세금보고서 이용방법 및 각 단계별 상세설명 및 설정가능한 옵션은 거래처의 세금보고서 이용절차↗를 확인하세요.
세무사의 관리보고서는 등록된 모든 거래처의 예상세금을 한눈에 모아보고,
다양한 분석도구로 거래처의 현재 손익 및 세금상황을 분석하여,
세금신호등시그널을 통한 단계별관리를 활용하여,
차별화되고 적극적인 세금관리서비스를 제공할 수 있습니다.
거래처의 세금보고서 이용방법은 아래의 절차로 활용됩니다.
① 전체보고서로 등록된 모든 거래처의 예상세금(1월~12월)을 한눈에 모아보고 관리
↓
② 분석보고서Tool로 거래처의 손익, 세금등 각보고서별 분석 (예: 전년도 매출대비 현재매출상태)
↓
③ 세금신호등분석 시그널 (예: 위험, 경고, 주의등)
↓
④ 맞춤세금관리서비스
* (안내) 세무사의 관리보고서 이용방법 및 각 단계별 상세설명은 세무사의 관리보고서 이용절차↗를 확인하세요.
님, 자료를 보호중입니다.
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